为加强下属企业管理,强化内部审计监督,落实年度内部审计工作计划,湖州交通技师学院内部审计办公室近期组建了专项检查小组,对各下属企业开展了专项审计。
提早谋划,制定年度内审计划。学院高度重视内部审计工作,结合学院实际情况,提前制定审计方案,对审计目标、审计范围和重点审计项目等方面进行了系统性规划,为下阶段内部审计工作顺利开展做好铺垫。
聚焦重点,完善内部控制体系。此次专项审计,重点围绕内控制度建立情况、预算管理制度执行情况、财务收支管理制度执行情况、政府采购制度执行情况、资产管理制度执行情况、合同管理制度执行情况等方面展开检查。
问题导向,提升审计质效。针对此次专项审计发现的问题,强化审计结果运用,扎实做好审计整改"后半篇"文章。后期督促各企业做好整改落实工作,举一反三、以点带面,发挥好内部审计"体检"效能。
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